为进一步加强内部管理,防范风险隐患,物流中心聘请第三方审计机构开展内部审计工作。此次审计聚焦主责主业,紧盯预算执行、财务收支、内控制度建设、政府采购、资产管理、专项资金6个方面工作,深入查找问题和薄弱环节,剖析问题根源,形成问题整改台账,做到边审边改、立行立改,以落实整改措施推动完善全口径、全周期管控机制,确保问题整改到位,制度完善到位,进一步巩固提升“制度执行监督年”成效(物流中心)。
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